出差管理规定

  出差管理规定

  第一条 为加强出差费用的管理,特制定本规定。

  第二条 员工出差依下列程序办理:

  (一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

  (二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具"出差旅费报告单",并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

  第三条 出差的审核决定权限如下:

  (一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。

  (二)国外出差,一律由总经理核准。

  第四条 出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。

  第五条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

  第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。

  第七条 出差费用的报销:

  (一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。

  (二)膳食费按标准领取。

  (三)通讯费以邮局凭证报销。

  (四)交际费由领导核定,凭据报销。

篇2:出差管理制度

  出差管理制度

  一、各部门人员出差前,须做出费用开支预算,经主管领导、财务部、总经理三级审批后予以预支。往返途中的交通费和到达目的地后的餐费、住宿费按审批的限额标准,凭发票报销,超额自负,节余不补。中途绕道办私事发生的费用不得报销。

  二、公司派车出差,不报销出差人员的交通费(路桥费按实际产生数报销)。到达目的地后须出面招待或被招待,均扣除当餐的餐费补贴,招待费用按事先批准的额度凭发票报销。

  三、出差返回后一周内冲账。出差费用列出清单并作说明、附发票审批后冲帐。其中餐费、住宿费、交通费在标准范围内凭正式票据报销。无发票、发票与出差地不符、发票与工作任务不符的不得报销,所发生费用由个人自行承担。报销费用一般不得超出预算,特殊原因超出预算时须作详细文字说明,经部门领导、财务部、总经理审批。

  四、出差返公司后两周仍未冲帐或者发票审核未通过,当事人拒绝将不合格发票剔除后冲帐的,由财务部上报总经理批准后,从当月起扣除当事人应发薪金,直至将其借支冲帐完毕。

  五、外出参加会议,按会议安排的餐饮、住宿标准报销。

  六、报销制度详见财务管理制度

篇3:员工出差和报销制度

  员工出差及报销制度

  一、总则

  1.1、为了加强公司对员工出差的管理,细化员工差旅费报销标准,结合相关财务制度及公司实际情况,特制定本制度;

  1.2、员工出差是指员工离开原工作地区,进行与公司业务相关的活动,根据出差目的地不同,分为国内出差和国外出差,根据公司目前情况,本制度所指出差均为国内出差;

  1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

  二、部门职责

  2.1、财务部负责差旅费报销;

  2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定;

  2.3、各部门负责本制度的执行。

  三、出差及报销程序

  3.1、目的地分类标准

序号 分类 说明
1 A 国内一线城市:北京、上海、广州、深圳
2 B 国内二线城市:重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市
3 C 国内三线城市:除一线、二线城市外的所有国内城市

  3.2、往返大交通

  3.2.1、标准:

序号 级别 飞机 火车 长/短途汽车
其他交通工具
备注
1 总经理/常务副总经理 头等舱/公务舱 软席/一等座 不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;
2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的,可直接选择飞机。
2 副总/总监/总助 经济舱 软席/一等座 不限
3 各部门经理/副经理/主管 经济舱 硬席/二等座 不限
4 其他员工 / 硬席/二等座 不限

  3.2.2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时,主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比),并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

  3.2.3、团体出差,长途交通及其他交通费用一律集体买单,凭有效单据实报实销;

  3.3、餐费报销标准:

  3.3.1、员工出差期间,应选择包含早餐的酒店,或在酒店内用早餐,早餐费用可包含在住宿费用中,因此不另予报销;

  3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别,补贴标准上限为50元/天/人,填写《领款凭证》报销(见附件三);

  3.3.3、团体出差,集体就餐,集体买单,集体就餐标准参照3.3.4的标准,填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销,超出部分个人分摊,实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

  3.3.4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下:

序号 级别 餐费补助
1 总经理/常务副总经理 实报实销
2
其他员工
出发或回程当天时间 出发或回程当天餐费补贴 合计
出发 12:00及以前 25 25 50
返回 13:00及以后 25 0 25
出发 18:00及以前 0 25 25
返回 19:00及以后 25 25 50

  3.4、住宿费用报销

  3.4.1、住宿标准

序号 级别 各类地区住宿费用标准
A B C
1 总经理/常务副总经理 实报实销
2 副总/总监/总助 300 270 240
3 各部门经理/副经理/主管 270 240 210
4 其他员工 240 210 180

  3.4.2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差,必须安排同性别的2人住一标准间,报销保准从高报销;

  3.5、除大交通外其他交通费用标准:

  3.5.1、员工往返机场,在公司不能派车的情况下,应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具,但以下情况,可以乘坐出租车:

  3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;

  3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地,下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

  3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则,以乘坐市内交通为主,尽量控制出租车费用,尤其是长距离高额的出租车费用;

  3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销;

  3.6、通讯费用标准:

  3.6.1、已享有手机费用补贴的员工,不予报销出差期间的通讯费;

  3.6.2、未享有手机费用补贴的员工,凭账单和通话清单,实报实销出差期间因公产生的话费;

  3.7费用补充说明:

  3.7.1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过,或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间,按加班计考勤,除此之外员工在出差期间一般不报计加班;

  3.7.2、员工出差必须提前申请,并填写《出差预算申请表》(见附件一),经相关权责人员审核、批准后方可出差;

  3.7.3、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时,需将出发及回程的时间填写完整,否则不予审批;

  3.7.4、员工出差期间,必须严格按照审批时间执行,如需因工作需要延长,应先与主管领导沟通,待主管领导同意后,方可实行,并在出差回到公司后,重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;

  3.7.5、员工出差如需借支的,凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》,金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;

  3.7.6、员工出差归来后,应在5天内进行费用报销申请,所有费用按现有的费用报销程序进行报销;

  3.7.7、员工出差机票由行政部负责预定,费用统一由行政部报销,员工报销时需扣除机票费用,住宿费用由员工自行在酒店前台结算;

  3.7.8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担,额外增加的时间若非节假日或休息日,作为事假处理;

  3.7.8、报销出差费用时,需提供合理票据,具体如下:

  3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单,明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用,酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致,住宿费用不得单晚超标,不得累计均衡报销,单晚超标部分由个人自行承担;

  3.7.8.2、大交通费用需提供相应单据,乘坐飞机需提供登机牌;

  3.7.8.3、其他交通费用发票需注明往返地点;

  3.7.8.4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章,且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司),否则,一律视为无效票据不予报销;

  3.7.8.5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;

  3.7.8.6、所有因客观原因无法提供发票的费用,需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;

  3.7.8.7、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释,并决定是否报销;

  3.7.8.8、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的,须从公司出发,返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间),须回公司上班。

  四、附则

  4.1、本制度由财务部和行政部负责解释;

  4.2、本制度自 年月日执行,原《销售人员出差费用标准》同时作废。

  附件一、出差预算申请表

出差预算申请表
起止日期:年月日—年月日 出差事由: 出差人员/职别: 同行人员/职别: 申请日期: 年月 日
日期 目的地 事由 人数 大交通预算 市内交通预算 交通费合计 住宿费用预算 餐费 其他费用 合计
□飞机□火车□汽车 酒店名称 单价 房间数 金额合计 标准 元/人 金额
时间 单价 金额 金额
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              总计:  

  附件二、出差申请流程

  附件三、领款凭证

领款凭证
年月日
领款部门名称   审批意见
领款原因   审批人签章:
金额(大写)  
财务主管:出纳: 领款人: