三星级酒店采购工作程序及标准

三星级酒店采购工作程序及标准

(一)入库物品的采购工作流程及标准:

  1.入库物品的采购申请

  营业部门根据本部的日常经营需要,由申请人填写《采购申请单》,并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等。部门负责人对所需采购物品签字确认,必要时对采购物品进行删减和增补。《采购申请单》一式四联,一联作采购物品用、一联作验收凭据.一联作仓库备查、一联作部门备查;仓库根据本月的仓库物质库存情况和营业部门月用货量情况、由仓库保管员填写采购申请单,并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等;仓库负责人对营业部门或仓库所下的采购申请单进行初步审核并签字,对于仓库有存货的物质或代替品知会各申请部门,将《采购申请单》的分类整理归档;

  2.入库物品的采购审批

  采购员或采购主管每天到仓库拿取《采购申请单》,将仓库和营业部门的《采购申请单》分类整理,并在《采购申请单》上注明供应商名称,没有供应商的注明原因,并检查所有所需采购是否有参考价,没有参考价的注明参考价;

  3.入库物品的采购实施

  采购员或采购主管对经总经理审批后的《采购申请单》进行采购有固定供应商的,应书面通知供应商供货,并按照供应商与酒店物价小组签订的合同对供应商的供货期限进行跟踪,务必使供应商及时送货;

  对于没有固定供应商送货的日常用品等由采购员或采购主管组织采购,并在《采购申请单》下达2--3天内完成采购。

  4.入库物品的采购验证

  供应商或总办采购部购回物品,由仓库通知验货部验货,验货部及时组织验货人员按照供应商提供的样品或验收标准、《采购申请单》、有关供货合同等对所到货物进行验收。验收合格品入库;

  对于验收不合格物品由采购部与供应商协调退货,并对退货品种以书面记录,作为对供应商考核的依据。

(二)直拔物品的采购工作流程及标准:

  1.直拔物品的采购申请:

  直拔物品包括蔬菜类、海鲜类、肉类、部分餐料等;

  部门申请人根据每天用货情况和部门仓库的库存情况填写《采购申请单》,并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量等;

  于当天下午8:00交给行政总厨;

  行政总厨对《采购申请单》进行检查,必要时作删减和增补并签字确认后于当日下午9:00之前交给部门经理审批。

  2.直拔物品的采购审批:

  部门经理对行政总厨的审核过的《采购申请单》进行审批。

  3.直拔物品的采购实施:

  部门申请人将经部门以理签字后的《采购申请单》于当日下午9:30之前交采购部作为第二天供应品种。

  4.直拔物品的采购验证:

  各供应商到货时间

  员工食堂蔬菜、肉类及餐料供应商到货时间为:每天上午8:30

  中餐肉禽类供应商到货时间为:每天上午9:00

  中餐海鲜类供应商到货时间为:每天上午9:30

  中餐蔬菜类供应商到货时间为:每天上午9:30

  供应商到货,由部门申请人通知验货部验收,对于验收不合格品种予以退货,并作好相关的退货记录作为对供应商考核依据。

(三)临时物品采购工作程序

  1.临时物品的采购申请:

  临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求,例工程维修配件等)

  部门申请人详细填写《采购申请单》,注明所需采购物质的名称、规格、数量等

  2.临时物品的采购审批:

  部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。

  3.临时物品的采购实施:

  采购员或采购主管根据部门所下的《采购申请单》直接采购,部门急用的物品采购须在当天完成;

  采购员或采购主任将部门所采购物品购回后,需将采购申请单交给物价小组和总经理补签字手续。

  4.临时物品的采购验证:

  采购部购回物品,验货部给予优先验收,验收合格入库后交与营业部门领用。

篇2:酒店物品采购管理制度

  酒店物品采购管理制度(十一)

  为了加强物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特制定本制度。

  1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。

  2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

  3、物品的采购:

  3.1物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

  3.2采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。

  3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

  3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

  3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

  3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。

  4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担责任。

  5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。

  6、本制度由财务部制定并负责解释。

篇3:酒店采购部工作基本要求

酒店采购部工作基本要求

  1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

  2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

  3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

  4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

  5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

  6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

  7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

  8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

  9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

  10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.