酒店审计员岗位职责

酒店审计员岗位职责

一、层级关系

  1、直接上级:审计领班

  2、直接下级:无

二、任职资格:

  1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;

  2、中专以上文化程度,年龄在20——35之间;

  3、有较强的逻辑思维能力,有职业敏感性,做事认真细致;

  4、具有一年以上的饭店收银工作经验,熟练掌握饭店前台和餐厅收银、兑换、记帐等业务流程,掌握酒店管理的有关知识,熟练使用FIDELIO软件进行帐务审计;

  5、具有独立处理特殊事件的能力。

  6、身体健康,能胜任本职工作。

三、岗位职责

  1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

  2、在审计领班领导下,对全饭店的收入进行审核;

  3、做好交接和班前的准备工作;

  4、每天按各班次收银员送审的账单、原始单据、核查数据是否准确,并核对该班次营业报表;

  5、审查各收银点的转帐帐单,是否按所列的单位帐号入账;

  6、审核餐厅、小酒吧、商务中心、网球场、车队及其它营业点的收入情况,核查各营业点所输入电脑的挂帐数据与账单是否相符,房号是否相符,宾客的姓名是否一致,以保证客人结账时准确无误;

  7、审核打折、修改房价、减免收入的签批权限;

  8、对各收银点送来的营业收入明细表进行审核,汇总做出当天营业收入日报表,餐厅日报表、应收帐日报表以及各种收入分析表;

  9、对每天审查出的待查事项,以及未按规定办理的事项,应做出详细的审计报告,报上级处理;

  10、核查前台帐www.aishibei.com单、RC单、餐厅帐单、发票、点菜单、酒水单及其它营业点的帐务有效单据的规范使用情况,以上单据需做连号使用,异常情况应查明原因及时上报;

  11、对免费房券、饭店发行的贵宾卡及其它卡类销售产品做好统计,及时交与会计,以便后台及时与相关单位进行往来帐核对;

  12、负责与收入相关的一部分付款的审核、入帐工作,包括佣金、返款、退款、提成等;

  13、按规定程序进行电脑操作,在操作中遇异常情况,及时通知电脑中心,并做好数据的备份,保证系统安全;

  14、承办上级交办的其他工作。

篇2:酒店审计员岗位职责

酒店审计员岗位职责

一、层级关系

  1、直接上级:审计领班

  2、直接下级:无

二、任职资格:

  1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;

  2、中专以上文化程度,年龄在20——35之间;

  3、有较强的逻辑思维能力,有职业敏感性,做事认真细致;

  4、具有一年以上的饭店收银工作经验,熟练掌握饭店前台和餐厅收银、兑换、记帐等业务流程,掌握酒店管理的有关知识,熟练使用FIDELIO软件进行帐务审计;

  5、具有独立处理特殊事件的能力。

  6、身体健康,能胜任本职工作。

三、岗位职责

  1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

  2、在审计领班领导下,对全饭店的收入进行审核;

  3、做好交接和班前的准备工作;

  4、每天按各班次收银员送审的账单、原始单据、核查数据是否准确,并核对该班次营业报表;

  5、审查各收银点的转帐帐单,是否按所列的单位帐号入账;

  6、审核餐厅、小酒吧、商务中心、网球场、车队及其它营业点的收入情况,核查各营业点所输入电脑的挂帐数据与账单是否相符,房号是否相符,宾客的姓名是否一致,以保证客人结账时准确无误;

  7、审核打折、修改房价、减免收入的签批权限;

  8、对各收银点送来的营业收入明细表进行审核,汇总做出当天营业收入日报表,餐厅日报表、应收帐日报表以及各种收入分析表;

  9、对每天审查出的待查事项,以及未按规定办理的事项,应做出详细的审计报告,报上级处理;

  10、核查前台帐www.aishibei.com单、RC单、餐厅帐单、发票、点菜单、酒水单及其它营业点的帐务有效单据的规范使用情况,以上单据需做连号使用,异常情况应查明原因及时上报;

  11、对免费房券、饭店发行的贵宾卡及其它卡类销售产品做好统计,及时交与会计,以便后台及时与相关单位进行往来帐核对;

  12、负责与收入相关的一部分付款的审核、入帐工作,包括佣金、返款、退款、提成等;

  13、按规定程序进行电脑操作,在操作中遇异常情况,及时通知电脑中心,并做好数据的备份,保证系统安全;

  14、承办上级交办的其他工作。

篇3:公路管理局审计员岗位职责

公路管理局审计员岗位职责

  一、严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。

  二、拟定审计工作计划,根据局内审工作计划和方案,承办内审工作任务,按照内审工作职责和程序开展审计监督。

  三、依法进行预算执行和财务收支审计,领导干部经济责任审计,专项资金及建设项目和建设资金审计,物资采购审计,并撰写审计报告及审计意见书。

  四、及时反馈内部审计工作各类信息,负责起草内审工作文件、报告等文书资料;按时报送审计总结、统计报表及信息资料。

  五、收集、整理各类审计资料并归档。

  六、完成科室其他临时性工作。