医院药品盘存标准操作程序

医院药品盘存标准操作程序

  目的:制定药品盘存标准操作程序,提高药品数量和质量管理。

  范围:药剂科各部门

  责任人:药剂科各部门负责人

  程序:

  盘存时间与部门:每季度末当天下午下班后开始,对药库、门急诊药房、病区药房的所有药品进行盘点。

  1、盘存流程:打印当日药品库存清单→凭库存清单清点库存药品→电脑盘存初始化→输入库存药品数量→盘存结果分析。

  2、盘前准备:

  盘点前应清理本部门与其他部门间的药品帐单、借药单据,处理好药品退库、调拨等业务。

  提前通知各病区药房盘存时间,以便病区作好医嘱安排,尽量减少对住院病人的用药影响。盘存期间,暂停医嘱处理,尽量做到药品不进出,以避免干扰保证盘存的准确性。

  3、盘存操作:

  盘点人员按库存清单对货架上的药品进行逐一清点,查对电脑库存和实物库存,相符的打钩,不符的写明实际数量。

  清点实物的同时,还要查看药品效期和外观质量,近效期药品须在清单上注明效期,质量可疑药品上交负责人处理。

  4、数据录入:由电脑录入人员将实物盘点数据录入电脑,并及时保存。如数据有误差,须及时复核确认,避免重复录入数据。

  5、数据汇总与分析:由负责人将各台电脑的录入数据进行电脑汇总、分析,发现问题及时处理。

  6、盘存登帐:全部数据处理完成后,在电脑上进行盘存登帐。

  7、月未结转:登帐后在电脑上进行月未结转操作。

  8、报表打印:将盘存清单、月未结转报表一式两份打印后做上封面、负责人签名,上报科主任。

  9、结果上报:盘存报表经科主任审核后签名,其中一份交医院财务科。

  10、填写上报"药品盘存亏(赢)情况分析报告"。

篇2:医院药品盘存标准操作程序

医院药品盘存标准操作程序

  目的:制定药品盘存标准操作程序,提高药品数量和质量管理。

  范围:药剂科各部门

  责任人:药剂科各部门负责人

  程序:

  盘存时间与部门:每季度末当天下午下班后开始,对药库、门急诊药房、病区药房的所有药品进行盘点。

  1、盘存流程:打印当日药品库存清单→凭库存清单清点库存药品→电脑盘存初始化→输入库存药品数量→盘存结果分析。

  2、盘前准备:

  盘点前应清理本部门与其他部门间的药品帐单、借药单据,处理好药品退库、调拨等业务。

  提前通知各病区药房盘存时间,以便病区作好医嘱安排,尽量减少对住院病人的用药影响。盘存期间,暂停医嘱处理,尽量做到药品不进出,以避免干扰保证盘存的准确性。

  3、盘存操作:

  盘点人员按库存清单对货架上的药品进行逐一清点,查对电脑库存和实物库存,相符的打钩,不符的写明实际数量。

  清点实物的同时,还要查看药品效期和外观质量,近效期药品须在清单上注明效期,质量可疑药品上交负责人处理。

  4、数据录入:由电脑录入人员将实物盘点数据录入电脑,并及时保存。如数据有误差,须及时复核确认,避免重复录入数据。

  5、数据汇总与分析:由负责人将各台电脑的录入数据进行电脑汇总、分析,发现问题及时处理。

  6、盘存登帐:全部数据处理完成后,在电脑上进行盘存登帐。

  7、月未结转:登帐后在电脑上进行月未结转操作。

  8、报表打印:将盘存清单、月未结转报表一式两份打印后做上封面、负责人签名,上报科主任。

  9、结果上报:盘存报表经科主任审核后签名,其中一份交医院财务科。

  10、填写上报"药品盘存亏(赢)情况分析报告"。

篇3:护理核心制度:急救药品、器材管理制度

急救药品、器材管理制度

  1、抢救药品、器材做到五固定(定数量品种、定点放置、定人保管、定期消毒灭菌、定期检查维修)、二及时(及时检查维修、及时领取补充)。物品有明显标记,不准任意挪用。

  2、抢救必备器械齐全,性能良好,处于备用状态。

  3、抢救药物齐全,药品标签清晰,无变色、变质、过期失效、破损现象,按药物失效期的先后放置和使用。

  4、各科室抢救车的急救药品、物品按要求统一配备,专科急救药品及物品须经科室主任审核定出种类、数量、规格、剂量配备。抢救车须定点放置、定人管理,保证安全和使用方便。

  5、抢救药品、器材使用后,24小时内补充齐全,如因特殊原因无法补齐时,应在交接登记表上注明,并报告护士长协调解决,以保证抢救病人时能及时使用。

  6、设有药品、器械配备基数卡。做到帐物相符,班班交接。

  7、封存抢救车管理:封存前护士长(或分管护士)和另一护士按基数卡清点药品、器械,核对无误后用封条封存,双人签名并填写封存时间。护士每班检查一次封条的完好情况并做好交班,分管护士每周检查一次,每月由护士长和分管护士启封检查急救车内药品、器械一次、并有记录。

  8、非封存抢救车管理:每班按基数卡清点药品、器械一次并做好交班,分管护士每周检查一次,护士长每二周检查一次,并有记录,帐物相符。