施工规划设计过程控制程序

  上海xx房地产有限公司程序文件VK-CX4.9-01

施工ISO-规划设计过程控制程序1/3试A

1.目的

  控制设计单位的设计符合规范并满足本公司要求。

2.范围

  适用于各设计阶段。

3.职责

  3.1销售部负责提供市场调研和营销策略。

  3.2设计部负责技术情报的收集、分析,调研设计单位的基本情况并与之沟通。

  3.3工程部负责对有关的施工工艺要求、施工限制性进行评审。

  3.4分管销售的副总负责市场调查、营销的领导和协调。

  3.5总经理负责设计任务书编制工作的领导和协调。

4.程序

  4.1年度开发计划的编制。

  4.1.1总经理接收总部下达的年度开发计划。

  4.1.2总经理召开办公会议。

  4.1.3总经理确定年度开发计划。

  4.1.4总经理有权对计划进行调整。

  4.2设计任务书的编制。

  4.2.1设计部经理负责起草设计任务书。

  4.2.1.1起草依据

  a、公司年度开发计划;

  b、销售计划及市场策略;

  c、工程部对施工工艺、施工限制性提出意见;

  d、有关法规。

  4.2.2总经理批准设计任务书

  4.3设计过程控制

  4.3.1设计单位的确定及设计过程控制(见4.6.01程序)

  4.3.2设计文件交付后一周内由设计部经理组织设计评审。

  4.3.2.1设计部经理负责评审以下内容

  a、有关法规的符合性;

  b、建筑设计的符合性;

  c、结构设计的符合性;

  d、给排水、电气、煤气设计的符合性。

  4.3.2.2预算部经理负责评审单位造价。

  4.3.2.3工程部经理评审施工工艺限制性。

  4.3.3设计文件的确认。

  4.3.3.1设计部经理汇总评审意见,并在一周内提交给设计单位。

  4.3.3.2设计单位更改设计文件。

  4.3.3.3设计文件交付后一周内,设计部经理组织工程部、销售部、预算部对设计文件进行确认。

  4.4工程部组织实施设计文件。

5.相关文件

  5.1《有关法规文件汇编》

6.相关表单

  6.1《公司年度开发计划》

  6.2《销售计划》

  6.3《销售市场需求调查分析》

  6.4《设计任务书》

  6.5《不同结构类型单位造价分析比较表》

  6.6《设计评审会议纪要》

《规划建筑方案设计招标文件》

四、评标原则及要求:

五、投标要求:

六、日程安排:

  1、领取招标文件日期: 时间: 地点: 。

  2、现场踏勘招标文件答疑日期: 时间: 地点: 。

  3、发招标文件补充条款(有必要时)日期: 时间:

  地点: 。

  4、报送标书日期及截止日期: 时间:

  地点: 。

  5、开标日期: 时间: 地点: 。

  6、评标决评日期: 。

七、其他说明事项:

八、评选办法:

  修改记录:

  页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

  编制:审核: 批准:

  日期: 日期: 日期:

篇2:施工付款审核审批工作程序

施工付款审核审批工作程序

1、目的:

  杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。

2、范围:

  2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。

  2.2设备款的审核审批。

  2.3设计款的审核审批。

  2.4保修金的审核审批。

  2.5零星工程款的审核审批。

  2.6登记台帐。

3、职责:

  严格执行合同条款、公司的规定和管理程序,仔细审核已付款情况,即时做好台帐,加强各流转部门信息传递,合理安排付款时间,保障工程进度。

4、程序:

  4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料,若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

  4.2审核

  4.2.1按照合同条款,仔细审核每项付款。

  4.2.2深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。

  4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

  4.2.4及时做好台帐,严格核对“已付款”,杜绝超付。

  4.2.5加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题,做到有问必答。

  4.2.6合理安排如每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间,影响工期。

  4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

  4.3付款审批流程:

  该流程基本同“合同审核审批流程”。

  主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票,返回发票。

  4.4各类付款审核:

  4.4.1工程预付款审核:预付款=合同金额×预付%

  4.4.2工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表,经预算部审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。

  工程进度款=合同金额×已审核进度%

  检验是否超付:

  工程款不超付:合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×(1-下浮%)×(1-保修金%)

  4.4.3工程结算款审核:根据预算部已审核工程结算。

  工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

  4.4.4保修的审核:(见《工程保修金使用办法》)

  在合同规定之保修期满后,经物业公司核实无质量问题时方可办理。

  保修金=(结算价-下浮价)×保修%-扣款

  4.4.5设备款的审核:材料设备款的支付,主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再根据合同审核支付,工程结束后,按实结算,若发生新增加材料设备,必须经设计部签认后给予结算。

  4.4.6零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。

  零星工程款=结算金额-(1-优良率)×2%-扣款。

5、相关文件:

  5.1付款申请表。

  5.2工程付款手续管理程序。

  5.3保修金使用程序。

  6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。

  注:1、本人保证严格按此文件要求执行。

  2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。

  编制: 校对: 审批: 发放号:

篇3:施工采购控制程序

施工采购控制程序

  上海XX房地产有限公司程序文件文件编号:VK-CX4.6-01

  标题:采购控制程序页次:第1/2版本:A试

1.目的

  保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

  适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

  3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门,负责采购全过程的操作。

  3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

  3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

  3.3.1设计部负责材料、设备选型,并提供给工程部。

  3.3.2预算部负责价格审核。

  3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

  5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管

  理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

  5.2《工程保修金使用办法》。

  5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

  6.1《相关合同及标书》。

  6.2《合同报批表》。

  6.3《付款申请表》。

  6.4《甲供材料、设备清单》。

  6.5《材料、设备采购决算申请表》。

  6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

采购程序流程图

  甲供材料、设备及供应商资料

  设计部 材料岗 甲供材料、设备清单

  甲供料采购时间计划

  工程部 招标书1

  合同文本

  分供方考察及资格审查

  招投标小组 标书审查

  合同审查

  履行合同

  发标会

  评标会 确定中标分供方

  工程部 合同报批

  预算部、财务部 会签

  分管副总会签

  总经理 签署