隐蔽工程控制方法

隐蔽工程控制方法

  隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收,项目工程部按照《工程验收控制程序》办理,具体包括:

1.基坑、基槽验收

  建筑物基础或管道基槽按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位组织验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、施工单位、勘察、设计单位要尽快现场确认土质是否满足承载力要求,如需加深处理则可通过工程联系单方式经设计方签字确认进行处理。基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。

2.基础回填隐蔽验收

  基础回填工作要按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按《施工与验收规范》要求,请质检站进行取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求。以确保回填土不产生较大沉降。

3.砼工程的钢筋隐蔽验收

  (1)对钢筋原材料进场前要进行检查是否有合格证,即合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能和化学成份检验,合格方可批量进场。

  (2)检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计图纸要求,同一截面接头数量及搭接长度必须符合《规范》要求。对焊接头的钢筋,先试验焊工焊接质量,然后按《规范》要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。

  (3)对钢筋保护层按设计要求验收。

  (4)对验收中存在不合要求的要发监理整改通知单,直至完全合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意进行砼浇筑。

4.砼结构上预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。

  砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先要验收其原材料是否有合格证,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件加所用材料规格及加工是否符合设计要求;再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误;并检查其固定方法是否可靠,能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其是否合理,能否满足要求。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。

5.建筑物及机、电设备避雷引下线的隐蔽验收

  建筑物、机电设备避雷引下线的设置除了要符合设计中规定的材料、规格、数量、间距及材质外,还要经专业工程师进行接地电阻的测试验收,接地电阻值必须符合设计要求范围。

6.砼结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收

  砼结构及砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽中间验收,砼结构需查验所有材料合格证及砼试压报告,要进行现场强度回弹或钻孔取样试压,要检验砼表面密实度及结构几何尺寸是否符合设计要求。砌体要查验原材料合格证,砂浆配含比,砂浆试压报告等有关资料是否齐全,现场查验抗震构造拉接钢筋设置是否洽当,砌体砌筑方法及灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定。

  参加验收的主要有项目工程部工程师,市质量监督检查站工程师,监理工程师、设计单位代表,施工单位代表。验收合格后填写《隐蔽验收记录表》,共同会签,如验收存在问题,要发监理整改通知单限期整改,整改合格后再组织上述人员进行复验,复验合格后方可进行装饰抹灰隐蔽施工。

7.防水工程的隐蔽验收

  防水层施工前要检查验收基层是否平整光滑,是否清理干净,并测试含水率是否小于设计规定值。防水材料是否与设计相同,并进行有见证送检,防水层施工后要检查防水层材料与设计是否一致,厚度是否达到要求,薄弱环节是否按设计要求进行特别处理。最关键是试水检验能否合格,合格后方可填写《隐蔽验收记录表》,共同会签后才能隐蔽,进行下道工序的施工。

8.地下管线的隐蔽

  地下管线隐蔽由专业工程师汇同监理、质检、设计、施工单位检查基槽定位放线是否准确,管线标高、坡向是否符合设计要求,管下土质是否密实,给排水管道要进行打压或试水合格才能回填隐蔽,《隐蔽验收记录表》要进行会签,回填时要分层夯实达到设计要求。

篇2:隐蔽工程控制方法

隐蔽工程控制方法

  隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收,项目工程部按照《工程验收控制程序》办理,具体包括:

1.基坑、基槽验收

  建筑物基础或管道基槽按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位组织验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、施工单位、勘察、设计单位要尽快现场确认土质是否满足承载力要求,如需加深处理则可通过工程联系单方式经设计方签字确认进行处理。基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。

2.基础回填隐蔽验收

  基础回填工作要按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按《施工与验收规范》要求,请质检站进行取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求。以确保回填土不产生较大沉降。

3.砼工程的钢筋隐蔽验收

  (1)对钢筋原材料进场前要进行检查是否有合格证,即合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能和化学成份检验,合格方可批量进场。

  (2)检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计图纸要求,同一截面接头数量及搭接长度必须符合《规范》要求。对焊接头的钢筋,先试验焊工焊接质量,然后按《规范》要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。

  (3)对钢筋保护层按设计要求验收。

  (4)对验收中存在不合要求的要发监理整改通知单,直至完全合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意进行砼浇筑。

4.砼结构上预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。

  砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先要验收其原材料是否有合格证,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件加所用材料规格及加工是否符合设计要求;再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误;并检查其固定方法是否可靠,能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其是否合理,能否满足要求。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。

5.建筑物及机、电设备避雷引下线的隐蔽验收

  建筑物、机电设备避雷引下线的设置除了要符合设计中规定的材料、规格、数量、间距及材质外,还要经专业工程师进行接地电阻的测试验收,接地电阻值必须符合设计要求范围。

6.砼结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收

  砼结构及砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽中间验收,砼结构需查验所有材料合格证及砼试压报告,要进行现场强度回弹或钻孔取样试压,要检验砼表面密实度及结构几何尺寸是否符合设计要求。砌体要查验原材料合格证,砂浆配含比,砂浆试压报告等有关资料是否齐全,现场查验抗震构造拉接钢筋设置是否洽当,砌体砌筑方法及灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定。

  参加验收的主要有项目工程部工程师,市质量监督检查站工程师,监理工程师、设计单位代表,施工单位代表。验收合格后填写《隐蔽验收记录表》,共同会签,如验收存在问题,要发监理整改通知单限期整改,整改合格后再组织上述人员进行复验,复验合格后方可进行装饰抹灰隐蔽施工。

7.防水工程的隐蔽验收

  防水层施工前要检查验收基层是否平整光滑,是否清理干净,并测试含水率是否小于设计规定值。防水材料是否与设计相同,并进行有见证送检,防水层施工后要检查防水层材料与设计是否一致,厚度是否达到要求,薄弱环节是否按设计要求进行特别处理。最关键是试水检验能否合格,合格后方可填写《隐蔽验收记录表》,共同会签后才能隐蔽,进行下道工序的施工。

8.地下管线的隐蔽

  地下管线隐蔽由专业工程师汇同监理、质检、设计、施工单位检查基槽定位放线是否准确,管线标高、坡向是否符合设计要求,管下土质是否密实,给排水管道要进行打压或试水合格才能回填隐蔽,《隐蔽验收记录表》要进行会签,回填时要分层夯实达到设计要求。

篇3:工厂仓库管理方法

工厂仓库管理方法(十四)

一、仓库日常管理

  1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。

  2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。

  3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

  4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,在有条件的情况下逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导及财务人员,

二、入库管理

  1、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

  2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理,放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须通知采购经办人员及时处理。

  3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

  4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

  5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有仓管员及经办人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

  6、因质量等原因而发生的退回产品,必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

  1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、辅助材料)出库时必须办理出库手续,并做到限额领用(按消耗定额),车间领用物料必须凭由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

  2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

  1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

  2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表,每月2日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

  3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

  4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。